市政务服务中心

  • 时间:2019-02-15 15:27 来源:市政务服务中心
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孝感市人民政府政务服务中心管理办公室2019年度部门预算

 

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、扶贫资金编制情况

  十二、禁捕资金编制情况 

  十三、相关名词解释

  十四、2019年部门预算表格

  十五、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职责

  (一)负责本级政务服务中心日常管理工作;检查、指导、考评下级政务服务中心和便民服务机构的工作,对本级政府同意设立的分中心进行指导管理和监督考核。

  (二)研究制定本级政务服务中心各项规章制度;建立审批和公共服务事项的流程管理;加强对市直各部门行政审批事项的监督检查,实施责任追究。

  (三)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项;对需两个以上部门审批的事项进行协调,组织并联审批。按上级要求督办重大项目落实。组织、指导、协调网上审批服务工作。

    (四)对审批事项登记、处理、审查、决定等环节的程序、时限、缴费进行规范,落实公共服务事项的承诺办理制度。

    (五)对本级政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、组织建设、工作考核和奖惩,并将考评结果纳入市直目标考核体系。

    (六)受理对本级政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

    (七)承担本级政务服务中心电子政务平台的建设管理、运行维护等工作。

    (八)组织本级政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训工作。

    (九)完成上级交办的其他工作。

    二、机构设置情况

    根据市政府机构改革核定的内设机构及市编办批复的市属事业单位设置情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:孝感市人民政府政务服务中心(孝感市人民政府政务服务中心管理办公室)设3个内设机构。

  (一)综合科(挂机关党委办公室牌子)

  承担政务服务中心管理办公室的日常党务、政务、人事、群团、财务、卫生和安全等工作;负责内外联系;承担中心的材料起草、公文收发及处理、机要保密、文印及档案等工作;负责会务工作;负责上级对本级政务服务中心检查工作和本级对下级政务服务中心考评工作的组织协调;负责对本级政府批准设立的分中心指导管理和监督考核工作的组织协调。承担中共孝感市人民政府政务服务中心机关委员会日常工作;对窗口工作人员党组织关系实施统一管理,对楼层管理人员的任免提出初审意见。

  核定行政编制4名。其中:科长1名,机关党委办公室主任1名(正科级),副科长1名。

  (二)业务科

  综合、协调、督办窗口的各项业务工作;拟订进出政务服务中心的项目调整方案,协助审定和监管审批流程;负责重大事项的组织协调和督办及部门之间的业务衔接,主办周例会的会务工作;审批业务联办、代办工作;参与、协调办理上报事项的上报手续;做好收退件的认定、复核和办结时间的查验,受理、整理各窗口的上报表格,完成统计、归档工作,参与中心服务内容、办事程序、运行制度的修改完善和解释工作;负责和管理中心的业务咨询服务。承担本级政务服务中心电子政务平台的建设管理运行维护工作,负责中心电脑、网上审批、服务网络软硬件管理;组织、指导、协调网上审批服务;配合其他科室、中心各窗口开展业务工作。

  核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。

  (三)督查科

  督促检查中心各项管理制度的执行,开展相应事项的统计、归档工作;负责行政审批服务的电子督查工作,配合纪检监察机关搞好电子监察及绩效考核工作;巡视查处违反审批办事规定行为;督促抓好周例会、联审会确定事项和其他重大事项的落实;负责对各窗口单位、窗口工作人员的月度、季度、年度考核工作;对窗口负责人、楼层管理人员的任免提出初审意见;受理服务对象的投诉、信访、分类、协调处理及反馈工作。

  核定行政编制2名。其中:科长1名,副科长1名。

  纪检监察机构按有关规定设置。

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入593.8万元,其中:财政拨款收入593.8万元。

  2019年预算总支出593.8万元,其中:基本支出289.3万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出304.5万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出593.8万元比2018年预算支出384.4万元增加209.4万元,主要原因一是增加了晋升晋级人员的工资预算。二是增加项目预算12345服务平台运维经费。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  孝感市政务服务中心2019年公用经费35.2万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费0.8万元、邮电费0.8万元、差旅费5万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费4.5万元、公务用车运行维护费14.8万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0.8万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明    

  2019年“三公”经费预算6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费4万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  七、政府采购安排情况说明

  2019年部门政府采购预算216.5万元,用于12345服务平台运维经费、办公设备、电脑、打印机、办公家具等。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,孝感市政务服务中心固定资产27.67万元。其中:通用设备类8.25万元、交通工具18.97万元,家具类0.45万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  2019年孝感市政务服务中心项目预算绩效评价资金304.5万元,其中窗口党建、特岗人员经费20万元、政务中心运行经费35万元、经济发展环境投诉中心5万元、第三方评估费48万元、12345服务平台运维经费196.5万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市政务服务中心无政府性基金收入、支出情况。

  十一、扶贫资金编制情况

  本部门无此类资金预算。

  十二、禁捕资金编制情况

  本部门无此类资金预算。

  十三、名词解释

  1、财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3、年末结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、“三公”经费支出:指当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。内容包括因公出国(出境)费用、公务用车购置及运行费用和公务接待费用。

  ①因公出国(境)费反映中心工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  ②公务用车运行费是指中心公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  ③公务接待费用主要是指考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的公务接待费用。

  十四、2019年部门预算表格

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  十五、2019年部门预算绩效目标表

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