市物价局

  • 时间:2019-02-15 09:12 来源:市物价局
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孝感市物价局2019年度部门预算

 

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2019年部门预算表格

  十三、2019年部门预算绩效目标表


  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、省价格法律、法规、规章和价格方针、政策;研究提出本市价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为的地方性规章草案;组织纳入市级政府定价目录的价格听证工作。

  (二)提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全市价格总水平基本稳定的建议;拟定全市价格工作规划,部署年度工作任务;分析宏观经济形势和价格走势;监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平的变动情况,发布市场价格信息;会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和调控政策的建议。

  (三)负责全市价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门以及下级人民政府的价格工作;指导行业组织的价格自律工作。

  (四)贯彻执行国家、省管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准;按照权限分工调整制定市级管理的重要商品、服务价格和国家机关收费标准并组织实施;引导经营者价格行为,拟定反价格垄断等不正当价格行为的法规和政策,研究提出价格调控和监管的建议。

  (五)组织开展全市价格和收费的监督检查工作,查处各种价格违法和乱收费行为,协助查处价格垄断行为;健全价格举报制度;推行明码标价;指导价格社会监督工作;指导并承担价格公共服务工作。

  (六)负责全市农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

  (七)负责全市涉案、涉纪、涉税的价格鉴证工作。

  (八)承办上级交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  根据孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、办公室

  2、法制综合科

  3、农医环资价格科

  4、工服收费管理科

  (二)二级单位

  5、价格监督检查分局(价格举报中心)

  6、成本调查监审分局

  三、预算编报情况

  按照预算管理规定,孝感市物价局2019年部门预算的编制实行综合预算制度,即物价局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。

  1.物价局局机关2019年部门预算安排情况说明:2019年预算安排总额354.4万元,(包含商品和福利支出48.2万元,专项预算支出60万元);上级转移支付补助支出15万元;单位往来支出20万元,市价检分局缴局机关用于物价局院内道路硬化资金;局机关预算批复总计354.4万元。

  2.物价局价格监督检查分局2019年部门预算安排情况说明:2019年预算安排总额168.4万元,(包含商品和福利支出28.3万元,);纳入预算管理的非税收入228万元,(包含商品和服务支出28万元,单位往来支出20万元,解缴财政支出48万元),物价局价格监督检查分局预算批复总计348.4万元。

  3.物价局成本监审分局2019年部门预算安排情况说明:2019年预算安排总额140.2万元,包含商品和福利支出10.4万元),项目支出10万元;物价局成本监审分局预算批复总计150.2万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出853万元比2017年预算支出957.7万元减少104.7万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放,单位往来支出减少。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

  五、机关运行经费执行情况

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2019年度市物价局机关运行经费按排48.2万元,其中办公费3万元、印刷费3万元、水费2万元、邮电费2.5万元、会议费2万元、培训费2万元、差旅费3.2万元维修费1.5万元、公务接待费4万元、福利费3.5万元、 一般设备购置费等。

  2019年度市物价局机关运行经费按排48.2万元,比2018年度市机关运行经费按排52.1万元,减少3.9万元。减少7.49%,主要减少在办公费、会议费等支出。

  六、“三公经费”预算支出情况

  2019年物价局机关“三公”经费预算15万元,其中:因公出国(境)经费5万元,因公出国(境)人数未定人;公务接待费7万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年预算数持平。我单位严控“三公”支出,原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

  2019年部门政府采购预算25万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。2018年部门政府采购预算25万元,2019年部门政府采购预算与2018年部门政府采购预算持平。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,孝感市物价局固定资产255.38万元。其中:房屋及建筑物类67.8万元、交通运输工具类29万元(含车改未处置车辆)、通用设备类110.74万元、其他47.84万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年市物价局项目预算绩效评价资金70万元,其中价格改革专项工作经费30万元、“三涉”财物价格鉴证专项经费30万元、成本监审工作经费10万元。2018年市物价局项目预算绩效评价资金60万元,其中价格改革专项工作经费30万元、“三涉”财物价格鉴证专项经费30万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市物价局2019年无扶贫资金,2018年也无扶贫资金。

  孝感市物价局2019年无禁捕资金,2018年也无禁捕资金。

  孝感市物价局本级及所属二个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2019年部门预算表格

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  十三、2019年部门预算绩效目标表

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