2019年度孝感市经济和信息化局部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 部门名称2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 部门名称2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻落实国家关于新型工业化和信息化的方针、政策,拟定相关规范性文件。提出新型工业化发展战略和建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。
(二)拟定并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构调整的建议。组织实施行业技术规范和标准,管理行业质量工作,负责企业负担监督工作。
(三)监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。协调工业经济运行中的重大问题。负责工业应急管理、产业安全和国防动员信息产业有关工作。
(四)主管电力行政工作。监测分析全市电力运行情况,履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法权。
(五)组织推动企业技术改造、技术创新。推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(六)拟定县域经济发展规划和措施,负责县域培育发展特色产业和产业集群。监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题。配合做好县域经济目标考核工作。
(七)会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题。编制中小企业发展专项资金使用计划、负责中小企业运行监测工作。负责承担全市企业经营管理人才队伍建设。
(八)落实工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)承担装备及新能源汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和盐业、医药储备管理,加强相关行业安全生产管理。承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
(十)统筹推进工业领域信息化工作,拟定信息化和工业化融合战略和措施。推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用,促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设。编制工业信息化的实施计划。
(十一)统筹工业领域信息安全。研究拟定工业领域信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及建议。协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设。推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(十二)负责电子电器产品维修行业管理工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位构成。其中:行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 1 个、自收自支事业单位 0 个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.孝感市财贸幼儿园;2. 孝感市企业服务中心;
三、部门人员构成
孝感市经济和信息化局总编制人数 58 人,其中:行政编制 42人,事业编制 16 人(其中:参照公务员法管理 12 人)。在职实有人数 55 人,其中行政 44 人,事业 11 人(其中:参照公务员法管理 7 人)。
离退休人员 154 人,其中:离休 12 人,退休 142 人。
孝感市企业服务中心总编制人数 8 人,其中:行政编制 0人,事业编制 8 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人,其中行政 0 人,事业 7 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。
孝感市财贸幼儿园总编制人数 50 人,其中:行政编制 0人,事业编制 50 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人,其中行政 0 人,事业 39 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。
离退休人员 27 人,其中:离休 0 人,退休 27 人。
第二部分 孝感市经济和信息化局2019年度部门决算表
第三部分 孝感市经济和信息化局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为 3940.01 万元和 3972.64万元。与2018年相比,收、支总计各增加 595.12 万元和 735.65 万元,增长 17.79 %和 22.73 %,主要原因是项目支出、退休人员经费增加、考核奖励奖金、中央学期教育专项资金。其中:
孝感市经信局机关2019年度收支总计分别为2799.26万元和2738.73万元。与2018年相比,收入增加580.24万元,增长26.15%;支出增加554.55万元,增长25.39%;主要原因是项目支出、退休经费增加。
孝感市企业服务中心2019年度收支总计分别为96.42万元和96.39万元。与2018年相比,收入增加11.16万元,增长13.09%;支出增加9.53万元,增长10.97%;主要原因是项目支出、津贴补贴和绩效工资增加。
孝感市财贸幼儿园2019年度收支总计分别为1044.34万元和1137.52万元。与2018年相比,收入增加3.71万元,增长0.36%;支出增加171.57万元,增长17.76%;主要原因是中央学期教育专项资金和工资奖金等人员经费增加。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计 3940.01 万元。其中:财政拨款收入 3877.59 万元,占本年收入 98.42 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 62.42 万元,占本年收入 1.58 %、
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计 3972.64 万元。其中:基本支出 3255.26 万元,占本年支出 81.94 %;项目支出 717.37 万元,占本年支出 18.06 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计分别为 3877.59 万元和3927.39万元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加 538.97 万元和795.65万元,增长 16.14 %和25.41 %。主要原因是项目支出、退休人员经费增加、考核奖励奖金、中央学期教育专项资金。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 3927.38 万元,占本年支出合计的 98.86 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 696.67 万元,增长 21.56 %。主要原因是项目支出、退休人员经费增加、考核奖励奖金、中央学期教育专项资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 3927.38 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 96.39 万元,占 2.45 %;资源勘探信息等支出2736.23万元,占69.67 %;教育支出1094.76万元,占27.88 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4033.76 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 3927.38 万元,完成年度预算的 97.36 %。其中:基本支出 3216.87 万元,项目支出 710.51 万元。项目支出主要用于产学研洽谈会经费 6.98万元,主要成效开展产学研活动,各组织召开至少一次产学研筹备会和洽谈会,征集企业技术难题50个以上,签约10个以上科技含量高、经济效益好的项目,帮助企业解决技术需求和融资项目需求,使企业满意度不低于90%。;电子产品维修许可经费 1.05 万元,主要成效完成电子电器产品维修服务经营者备案工作,保障售后人员持证上岗率达100%;及时响应备案申请工作,在受理的5个工作日内按时办结;减少经营企业违规收费情况,保障不发生安装维修事故;保障电子电器产品维修服务企业满意度不低于95%、消费者满意度不低于90%;禁化武专项2万元,主要成效为孝感市军工企事业单位生产和改革发展提供保障服务,参加至少8次省国防科工办和禁化武会议,开展外地调研至少1次,形成调研成果1篇;开展安全检查、保密检查、民爆检查、禁化武履约检查、节假日自查共不少于6次;使国防科技工业经济总量递增,保障国防科技工业安全生产、安全保密情况良好,禁化武行业、民爆行业平稳安全;购买企业服务经费9万元,主要成效发放不少于70名报送统计员补贴,督促各企业及时完成统计直报工作;组织参与至少6次集中培训及调研活动,并形成15篇及以上分析报告或调研成果;协调解决企业的困难和问题,保障各县市经信局及统计员满意度达90%以上;完成非公经济改革公示公开工作,保障非公经济改革政策宣传知晓率不低于85%;千名千企直通车工作经费5.26万元,主要成效开展千名千企工作,协调保障企业生产要素,组织参与10次及以上市级会议,开展20次及以上调研、督办、考核,并形成不少于5篇的调研成果或阶段性成果;在7个工作日以内及时解决企业当前存在的资金、资源以及企业生产经营和发展中的环境问题,保持工业经济平稳运行,使双千企业满意度不低于90%;老干部管理工作经费60.21万元,主要成效开展老干部管理工作,确保老干部各项政策待遇落实,完成154名离退休干部体检工作,完成95%以上的两节慰问、住院看望等慰问工作;组织开展文娱比赛、七一表彰、春秋游等丰富的老干活动,确保无老干部群体上访事件,使离退休干部满意度不低于98%,让老干部舒心、健康;安全生产工作经费1.67万元,主要成效开展安全生产工作,全年不少于8次安全生产检查,定期进行安全生产检查整改通报;组织开展工业(冶金)专委会成员单位及县市区专委会联络会议至少2次、安全生产宣讲会至少2次,保障不出现重大以上安全事故,保障较大事故、一般事故较上年有所下降,使得企业满意度达不低于90%,推进本行业领域安全生产形势持续稳定好转;信息安全建设经费5万元,主要成效做好网络和信息安全工作,组织参与3次及以上学习培训活动,完成至少一次工控系统信息安全检查工作;同时,及时处理重大网络故障及一般网络故障,保障不可接受风险处理率达100%,确保不发生重大信息安全事件、全小故障不超过2次,保障门户信息安全,使市直各部门及工业企业满意度不低于95%;企业创新创业能力提升培训 9.98 万元,主要成效开展企业创新能力培训,提高参训人员专业能力;学前教育专项资金39.24 万元,主要成效增加幼儿园环境设施。
1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 76.7 万元,支出决算为 96.39 万元,完成年度预算的 125.67 %,支出决算数大于年度预算数的主要原因是人员经费增加。
2. 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为2862.3万元,支出决算为2736.23万元,完成年度预算的95.6%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是项目支出结余。
3.教育支出。年度预算为1094.76 万元,支出决算为1094.76 万元,完成年度预算的100 %。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 3216.86 万元,其中,人员经费 2931.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 285.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的范围
孝感市经济和信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门单位本级及下属单位 0 个行政单位、 0 个参公单位、 0 个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 28.6 万元,支出决算为 13.71 万元,为预算的 47.94 %,比2018年度减少 2.68 万元,降低 16.35 %,其中:
1.因公出国(境)费。
本部门(单位)因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人,为预算的 0 %,比预算减少 6 万元,主要原因是没有安排公务出国。与2018年度相比增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %,主要原因是2018年度和2019年度都没有安排公务出国。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本部门(单位)公务用车购置费及运行维护费 5.18 万元,为预算的 46.67 %,比预算减少 5.92 万元,主要原因是严格实行派车制度,规范公务用车维修保养审批手续。与2018年度相比减少 4.79 万元,降低 48.04 %,主要原因是主要原因是严格实行派车制度,规范公务用车维修保养审批手续,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.18 万元,本年公务用车购置(更新)公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 3 辆,
3.公务接待费。
本部门(单位)公务接待费为 8.53 万元,公务接待 105批次,公务接待 840人,为预算的 74.17 %,比预算减少 2.97 万元,主要原因是严格执行定点接待,严格控制接待对象和标准,控制接待陪同人数。与2018年度相比增加 2.11 万元,增长 32.87 %,主要原因是招商引资接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 9 个,资金 88.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的12.48 %。比2018年同期增加 0.72万元,增长 0.82 %。从评价情况来看,工业经济发展态势稳中向好;“两资”工作扎实推进,一是招商引资有成绩,二是立项争资有突破;品牌培育成果丰硕;项目建设强力提速;产业结构持续优化;绿色发展稳步实施,一是打好污染防治攻坚战,二是推进危险化学品生产企业搬迁改造,三是推进沿江化工企业关改搬转;信息化工作加快推进;双千服务成效明显;开展企业创新能力培训,提高参训人员专业能力,项目目标基本完成。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,推动工业经济高质量发展,努力实现“两个确保、一个力争”,即确保主要经济指标增速高于全省平均水平,确保市委市政府制定的预期目标全面完成,力争总量和增速保持在全省前6位;推动电子电器产品维修行业健康发展,努力完成行业管理各项工作任务,确保行业平稳有序。贯彻落实离退休干部工作各项决策部署,努力提升服务管理精细化水平;以上目标基本实现。
附件:2019年度孝感市孝感市经济和信息化局部门整体支出绩效自评表.xls在线预览
(二)绩效自评结果
孝感市经济和信息化局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
1.安全生产工作经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3 万元,执行数为 1.67 万元。完成预算的 56 %。主要产出和效益:一是安全生产检查督办年初目标值8次,实际完成8次,完成率100%;二是“一无两降”无重大及以上事故发生、较大事故同比下降、一般事故明显下降目标完成。发现的问题及原因:安全检查未请专家,主要是自有人员,费用从简。下一步改进措施:继续加大安全生产检查力度,结合安全生产“四大行动”,重点督查企业对安全生产有关文件的执行情况。
2. 产学研洽谈会经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 7 万元,执行数为 7 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益:一是技术难题征集数目标值50个,实际完成52个;二是发布高校院所科技成果项数目标值60项,实际完成96项;三是促进工业经济提质增效,2019年,全市高新产业增加值达到320.94亿元,增幅达到9.7%,2019年工业增加值增幅9.7%,全省第4位。工业投资增幅10%,全省第7位;四是促进科技成果转化,转化重大科技成果数占目标任务的比例为245%。项目目标全部完成。下一步改进措施:一是企业技术难题征集力度,切实解决企业在研发、生产等方面的技术难题,推动企业技术创新工作,提高企业核心竞争力,针对企业提出的技术难题,邀请相关行业专家深入现场,协调解决;二是企业与科研院校展开合作,充分利用高校雄厚的理论基础和设备开展产学研合作,实现创新资源优化配置,加快科技成果转化;三是打造交流合作平台,帮助我市企业与行业知名品牌企业开展各种形式的合资合作,实现借船出海、借力发展。鼓励上下游企业或者关联企业通过建立技术联盟合作创新,以最大程度的利用企业自身的技术资源;四是加大工作推进力度,为孝感工业经济提质增效提供保障;大力落实支持企业发展壮大相关政策文件,提高服务企业本领;加大高新企业培育力度,发挥高新技术企业的引领作用。
3. 电子产品维修许可经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3万,执行数为1.05万元。完成预算的35%。主要产出和效益:一是办证率,年初目标值是100%,实际完成值100%;二是群众满意率,年初目标值100%,实际完成值100%。发现的问题及原因由于备案工作新增管理对象相对减少,备案数减少。下一步改进措施:一是采取上门发放宣传单页、开展普法宣传、培训等形式,开展广泛宣传;二是以服务为宗旨,热心为维修企业开展服务;三是首问责任制。按照法定时限完成备案工作;四是加强安全教育和宣传,力争避免事故的发生;五是不断提高服务能力,提高群众满意度。
4.购买企业服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,执行数为9万元。完成预算的69.2%。主要产出和效益:一是直报培训、学习、调研次数,年初目标值4次,实际完成4次;二是企业主要经济指标效益报送合格率,年初目标值95%,实际完成95%;三是非公经济改革政策宣传知晓率,年初目标值90%,实际完成90%。发现的问题及原因因数据统计存在时间差,12月份重点企业直报服务费转到2020年发放。下一步改进措施:建议扩大直报企业范围,增强分析监测预警的准确性和指导性;继续加大“两资一促”推进力度,为孝感工业经济提质增效提供保障。
5.禁化武专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行述为2万元。完成预算数的100%。主要产出和效益:一是会议参与次数,年初目标值≥4次,实际完成4次;二是外地调研次数,年初目标值≥1次,实际完成2次;三是禁化武企业工业经济总量,2019年正增长。项目目标全部完成。
6.老干部管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为29万元。完成预算的72%。主要产出和效益:一是体检率,年初目标值100%,实际完成100%;二是慰问率,年初目标值95%,实际完成98%;三是老干部无群体上访等,年初目标值100%,实际完成100%。项目目标全部完成。
7. 千名千企直通车工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6万元,执行数5.26万元。完成预算的87.7%。主要产出和效益:一是市政府召开会议次数,年初目标值10次,实际完成10次;二是调研、督办、考核次数,年初目标值≥12次,实际完成12次;三是调研成果数,年初目标值15个,实际完成15个。发现的问题及原因本年度“双千”活动开展主要针对市本级企业,外出调研偏少,市区调研偏多。下一步改进措施:加大“千名干部进千企”工作的推进力度,分县市、分行业深入调研,帮助企业解决生产经营中存在的实际困难,助力全市经济高质量发展。
8.信息安全建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元。完成预算的100%。主要产出和效益:一是工控系统信息安全检查次数,年初目标≥1次,实际完成1次;二是不可接受风险处理率,年初目标值100%,实际完成100%;三是信息安全保障程度实现安全目标。项目目标全部完成。
9. 企业创新创业能力培训 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9.66 万元。完成预算的 96.6 %。主要产出和效益:一是培训班期次,年初目标值≥10期,实际完成12期;二是培训师资合格性;三是参训人员专业能力提升度;四是参训人员满意度,年初目标值80%,实际完成87%。项目目标基本完成。
附件:2019年度孝感市孝感市经济和信息化局部门项目支出绩效自评表.zip
(三)重点项目绩效评价结果
附件:孝感市经济和信息化局2019年绩效评价报告.docx在线预览
(四)绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明:
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况:继续加大安全生产检查力度,结合安全生产“四大行动”,重点督查企业对安全生产有关文件的执行情况。加大企业技术难题征集力度,切实解决企业在研发、生产等方面的技术难题,推动企业技术创新工作,提高企业核心竞争力,针对企业提出的技术难题,邀请相关行业专家深入现场,协调解决。加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加大“千名干部进千企”工作的推进力度,分县市、分行业深入调研,帮助企业解决生产经营中存在的实际困难,助力全市经济高质量发展。建议扩大直报企业范围,增强分析监测预警的准确性和指导性;继续加大“两资一促”推进力度,为孝感工业经济提质增效提供保障。加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十、机关运行经费执行情况
2019年度孝感市经济和信息化局机关运行经费285.54万元办公费及印刷费14.12万元、邮电费 2.82万元、差旅费 16.27万元、会议费 9.25 万元、福利费 2.46万元、日常维修费 0.82万元、专用材料 4.59万元,一般设备购置费 0.56万元、办公用房水电费 5.98万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费0.63 万元、公务用车运行维护费 5.18万元、其他主要是工会经费30.06万元、其他交通费用43.43万元、税金及附加费用90.01万元、其他商品和服务支出39.01万元、劳务费7.77万元、委托业务费2.82万元、公务接待费2.51万元、培训费2.07万元、租赁费1.18万元、咨询费1.93万元、其他资本性支出0.1万元、专用燃料费2万元。
2019年度孝感市经济和信息化局机关运行经费比2018年增加 81.37万元,增长 39.85 %,主要原因是土地出让缴纳的税金。
十一、政府采购支出情况
2019年度孝感市经济和信息化局政府采购支出总额 82.01万元,比2018年同期减少17.3万元,下降17.42 %,主要是信息系统安全等级测评、审计服务费、车辆维修费、办公用品、通信服务费等。其中:政府采购货物支出 68.69万元、府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.32万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十二、国有资产占用情况
截至2019年度12月31日,部门占有使用国有资产 1208.14 万元,包括有形资产和无形资产,比上年增加28.28万元,增长2.4 %。主要是当期增加通用设备、专用设备、家具用具,价值28.28万元,处置下账0资产,价值0万元。
部门有车辆 3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆,主要领导干部用车 0辆,机要通信用车 0辆,应急保障用车 3辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车 0辆。
单位价值50万元(含)以上通用设备 0台(套);
单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套);
房屋 7127.5 平方米, 646.47 万元。其中办公用房 515.61 平方米, 646.47 万元,业务用房 0平方米, 0万元,其它(不含构筑物) 0平方米, 0 万元。
其它资产主要是专用设备、通用设备和家具用具。
十三、2019年度其他重要事项的情况说明
(一)扶贫资金情况说明
2018和2019年度均无此类资金。
(二)禁捕资金情况说明
2018和2019年度均无此类资金。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。