孝感市人民政府

中共孝感市委党校

发布时间:2022-02-15 16:11 来源:孝感市门户网

2022年度中共孝感市委党校部门预算

                               

  目 录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2022年部门预算表格

  十三、2022年部门预算绩效目标表


  一、主要职责

  中共孝感市委党校(孝感市行政学院、孝感市社会主义学院)是在市委直接领导下培养党的领导干部、民主党派和无党派人士的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党的领导干部、民主党派和无党派人士的主渠道,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。 

  市委党校、市行政学院、社会主义学院的主要职能是:

  1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训;

  2、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才;

  3、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

  4、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

  5、开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策咨询服务;

  6、参与党委关于党校(行政学院、社会主义学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作;

  7、负责对各县市区委党校进行业务指导;

  8、完成党委和政府交办的其他任务。

  二、本部门机构设置情况

  中共孝感市委党校(孝感市行政学院、孝感市社会主义学院)为一级单位,没有下属单位。现有在编人员54人。根据部门职责,中共孝感市委党校下设11个科室,分别为:办公室、教务科、学员组织科、基础理论教研室、经管教研室、综合教研室、科研科(市情市策研究室)、基层党校工作科、行政财务科、图书资料与信息科、对外培训联络部。

  三、预算编报情况

  预算数据包含本单位1个财政供养独立核算单位数据。

  2022年预算总收入1964.77万元,其中:财政拨款收入1664.77万元,非税收入财政专户安排的资金240万元,其他收入60万元;

  2022年预算总支出1964.77万元,其中:基本支出1074.61万元,包含人员支出688.28万元,商品和服务支出386.33万元;项目支出890.16万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2022年预算收入1964.77万元比2021年增加916.8万元。主要原因:一是人员工资正常晋级晋档;二是增加了3个专项支出;三是非税收入增加。

  2022年预算支出1964.77万元比2021年增加916.8万元。主要原因:一是人员工资正常晋级晋档;二是增加了3个专项支出;三是非税收入增加相应公用支出增加。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市委党校2022年机关运行经费90.33万元,主要包括:办公费7万元、印刷费4万元、水电费20万元、邮电费3万元、物业管理费1.48万元、差旅费4 万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费3万元、工会经费6.98万元、福利费0万元、维修(护)费3万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出11.73万元、落实离退休人员工作经费13.44万元、保留公车运行费3.7万元、办公设备购置0万元。

  2022年部门本级机关的机关运行经费比2021年减少95.65万元,主要是加强经费监管,降低预算支出。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2022年“三公”经费预算8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费3万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年减少预算2.5万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算10万元,其中7万元用于打印机纸采购;3万元用于公务用车保养等服务费。比上年预算增长3万元,主要是培训规模增大,所需学习资料等增加。

  八、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,孝感市党校资产总计 572.1万元。其中:流动资金 323.81万元,占总资产比重 57%;固定资产 248.29万元,占总资产比重 43%。比上年减少33万元,主要是2021年计提固定资产累计折旧。

  截至2021年12月31日,孝感市党校固定资产 248.29万元。其中:房屋及建筑物类207.1万元、交通运输工具类0 万元(含车改未处置车辆)、通用设备类 11.82万元、专用设备类 2.51万元、图书15.66万元、家具、用具、装具11.2 万元。比上年减少33万元,主要是2021年计提固定资产折旧。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市委党校项目预算绩效评价资金890.16万元,其中教科研经费80万元,主体班培训费313.05万元,后勤保障运转费165.2万元,党校开办费331.91万元。相比2021年项目预算增加678.16万元,主要原因是新党校建成,培训规模变大,增加了两个项目支出。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市委党校本级无政府性基金收入、支出情况。

  十一、名词解释 

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指本单位用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2022年部门预算表格

  十三、2022年部门预算绩效目标表

  附件:2022年市直部门整体支出绩效目标申报表.xls

     1.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-主体班培训费.xls

     2.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-教科研费.xls

     3.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-开办费.xls

     4.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-后勤保障运转费.xls

     5.2022年市直部门预算项目支出绩效目标申报表-非税收入.xls



附件:
责任编辑:devdev

扫一扫在手机上查看当前页面

收藏本页 打印本页 关闭本页