孝感市人民政府

市人民政府驻武汉办事处

发布时间:2023-02-06 11:10 来源:市人民政府驻武汉办事处

孝感市人民政府驻武汉办事处2023年预算公开说明


目 录

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2023年部门预算表格


一、主要职责 

根据孝编文【2017】80号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处(孝感市驻武汉群众工作办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,孝感市人民政府驻汉办事处主要职责是:

(一)根据市政府委托联系省直机关和武汉市直机关;负责市级领导及市直部门在武汉公务活动的接待工作。

(二)服务区域间经济协作,承担规划和基础设施、产业和市场、科技人才、公共服务、生态保护等汉孝一体化对接和推进工作;为有关单位、企业在汉举办招商、投资、会展等活动提供相关服务。

(三)管理服务驻地流动党员和流动团员。

  (四)参与社会管理和公共服务,为我市外出务工人员提供服务,协助处置涉民族宗教事务和突发事件。

  (五)收集、传递驻地经济社会发展政策、经验等信息,更好地为孝感发展服务。

  (六)协调、配合做好本市到省级领导机关集体或重要个人上访的疏导、劝阻、返程、善后处理工作。

  (七)设置、管理各县(市、区)群众工作窗口。

  (八)负责市政府委托代管的国有资产的管理工作。

  (九)完成上级交办的其他工作。  

二、本部门机构设置情况

根据孝编文【2017】80号孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市人民政府驻汉办事处(孝感市驻武汉群众工作办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知,市汉办内设机构为办公室、群众工作科、区域合作科、财务科等四个科室

三、预算编报情况

预算数据为我办机关财政供养独立核算单位数据。

2023年预算总收入498.14万元,其中:财政收入498.14万元。

2023年预算总支出498.14万元,其中:人员经费支出386.77万元,公用经费支出41.36万元,项目支出70万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年预算收入498.14万元比2022年413.52增加84.62万元。主要原因:人员支出政策性调整。

2023年预算支出498.14万元比2022年413.52增加84.62万元。。主要原因:人员支出政策性调整。

2023年财政拨款预算收入498.14万元,财政拨款预算支出498.14万元,预算收支比上年增加84.62万元。。主要原因:人员支出政策性调整。

五、机关运行经费安排情况说明

孝感市汉办2023年机关运行经费41.36万元,主要包括:办公费2万元、印刷费0.7万元、水电费0.1万元、邮电费1万元、物业管理费0.6万元、差旅费2.8万元、会议费0.2万元、公务接待费1.7万元、工会经费4.32万元、公务用车运行维护费11.1万元、其他交通费0.2万元、其他商品和服务支出4.85万元、咨询费3万元。比上年减少11.45万元,主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约办公费、水电费和办公设备购置等。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算12.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费1.7万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2022年持平。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算2.1万元,其中1.5万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等,0.6万元用于复印纸采购。与上年持平。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,孝感市汉办资产总计398.33万元。其中:流动资金378.95万元,占总资产比重95.14%;固定资产净值19.37万元,占总资产比重4.86%。比上年减少917.20万元,主要是本年度因划转房屋及处置资产导致固定资产大幅度减少。

截至2022年12月31日,孝感市汉办固定资产原值54.10万元,固定资产累计折旧34.72万元,固定资产资产净值19.37万元。其中:房屋及建筑物类原值0万元、交通运输工具类原值42.07万元(含车改未处置车辆)、通用设备类原值 8.48万元、专用设备类 0万元、其他类原值3.55万元。比上年减少1431.15万元,主要是本年度房屋全部无偿划转孝感市城投公司,以及处置了一批固定资产。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市汉办项目预算绩效评价资金70万元,其中信访维稳专项20万元,招商引资专项20万元,业务经费专项30万元。相比2021年项目预算减少29万元,主要原因根据市委市政府要求缩减开支。

十、政府性基金编制情况

孝感市汉办无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2023年部门预算表格

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责任编辑:devdev

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