孝感市人民政府

孝感市国土资源局广场国土资源所

发布时间:2023-02-06 15:15 来源:孝感市国土资源局广场国土资源所

孝感市国土资源局广场国土资源所2023年市直部门预算公开


  目 录

  一、本单位主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、单位运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2022年单位预算表格

  一、本单位主要职责

  为保护与合理利用土地提供服务,编制实施国土规划和利用计划等,监督国土资源行政执法和规划执行情况,承办或参与调处辖区及相邻区土地权属纠纷并查处违法案件,实施土地用途管制,土地资源利用现状和地籍的调查统计动态监测,土地确权、城乡地籍管理和登记,组织实施土地使用权出让、租赁、交易等工作,监督管理士地资源和市场,各类用地的审查报批。安排并监督检查国土资源工作经费,参与安排并监督使用市级耕地开垦专用资金。   

   二、本部门机构设置情况:

  纳入孝感市国土资源局广场国土资源所2023年部门预算编制范围的预算单位为1个,暂未设置内部科室。

  孝感市国土资源局广场国土资源所总编制人数 18 人,其中:事业编制 18 人(其中:参照公务员法管理 18 人)。在职实有人数 14 人,事业 14 人(其中:参照公务员法管理 14 人)。离退休人员 5 人,其中:退休 5 人。

  三、预算编报情况

  预算数据为孝感市国土资源局广场国土资源所1个财政供养独立核算单位数据。

  2023年预算总收入213.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入213.72万元(其中,财政拨款补助收入213.72万元)。

  2023年预算总支出213.72万元,其中:基本支出213.72万元(工资福利支出183.18万元、商品和服务支出30.54万元)。

  四、预算收支增减情况说明

  2023年预算收入213.72万元比2022年增加17.96万元。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加。

  2023年预算支出213.72万元比2022年增加17.96万元。主要原因:一是人员经费增加26.93万元;二是商品和服务支出减少8.97万元。

  2023年财政拨款预算收入213.72万元,财政拨款预算支出213.72万元,预算收支比上年增加17.96万元。主要原因:一是人员经费增加26.93万元;二是商品和服务支出减少8.97万元。

  五、单位运行经费安排情况说明

  孝感市国土资源局广场国土资源所2023年运行经费30.54万元,主要包括:办公费2.05万元、咨询费0.5万元、水费0.6万元、电费0.36万元、邮电费0.24万元、物业管理费2.22万元、差旅费0.96万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、工会经费5.39万元、维修费6万元、福利费8.62万元、其他商品和服务支出3.1万元。比上年减少8.97万元,主要是商品和服务支出减少。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2023年“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.2万元;公车运行维护费0万元。比2022年“三公”经费预算增加0.2万元,主要用于接待上级来人、学习考察联系工作。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年部门政府采购预算1.35万元,用于办公用品等。比上年预算减少3.63万元,主要是办公设备购置减少。

  八、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,孝感市国土资源局广场国土资源所资产总计2.46万元。其中:流动资金0万元,占总资产比重0%;固定资产2.46万元,占总资产比重100%。与上年减少,主要原因是资产报废6.94万元。

  截至2022年12月31日,孝感市国土资源局广场国土资源所固定资产2.46万元。其中:通用设备类0.82万元、家具类1.65万元。与上年减少。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2023年孝感市国土资源局广场国土资源所项目预算绩效评价资金0万元。相比2022年项目预算增加0万元,主要原因:本年度无发生重点项目预算绩效目标,较上年无增减变化。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市国土资源局广场国土资源所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2022年单位预算表格

  附件:广场所2023预算公开9表.pdf在线预览


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