孝感市计划生育药具管理站2024年预算公开说明
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
孝感市计划生育药具管理站的主要职能:拟定药具管理制度;拟定全市药具专项经费分配和需求计划方案;编制全市药具业务工作专项经费预算与决算。
二、本部门机构设置情况
孝感市计划生育药具管理站为财政拨款公益一类事业单位。核定事业编制为9人,站长1名,副站长1名。药具站为卫健委直管机构,没有设置内部科室。
三、预算编报总体情况
预算数据包含孝感市计划生育药具管理站1个财政供养独立核算单位数据。
2024年预算总收入295.38万元,其中:财政拨款收入295.38万元,非税收入0万元。2024年预算总支出295.38万元,其中:基本支出295.38万元,项目支出0万元,其他支出0万元。
四、预算收支收支及增减变化说明
(一)2024年预算收入295.38万元,全部为一般公共预算拨款收入,比上年(增加)103.62万元。
2024年预算支出295.38万元,其中:基本支出295.38万元、比上年增加103.63万元。
收支预算增加变化的主要原因是:人员绩效工资改革增资。
(二)财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入295.38万元,主要是本年收入295.38万元,上年结转收入0万元,比上年增加103.63万元。支出295.38万元,主要包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出295.38万元,比上年增加295.38万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是:人员绩效工资改革增资。
(三)一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出295.38万元。其中:一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出295.38万元。一般公共预算支出较上年增加103.63万元,主要原因是:人员绩效工资改革增资。
(四)一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出295.38万元。其中:工资福利支出270.84万元;商品和服务支出11.13万元;对个人和家庭的补助13.41万元。一般公共预算基本支出较上年增加103.63万元,主要原因是:人员绩效工资改革增资。
五、运行经费安排情况说明
孝感市计划生育药具管理站2024年运行经费11.13万元,主要包括:办公费5.83万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.72万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.28万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。运行经费比上年减少8.02万元,主要原因是机构人员调整。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算0.3万元,其中:因公出国(境)经费万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车购置费0万元,公车运行维护费0.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元。
七、政府采购安排情况说明
2024年部门机构改革没有安排政府采购预算。政府采购预算金额为0万元.
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,孝感市计划生育药具管理站资产总计69.57万元。其中:流动资金11.31万元,占总资产比重16.25%;固定资产45.87万元,占总资产比重65.93%。无形资产12.39万元,占总资产比重17.81%。国有资产比上年减少23.7万元,主要是本年度处置下账2台车辆。
截至2023年12月31日,孝感市计划生育药具管理站固定资产45.87万元。其中:房屋及建筑物类42.7万元、交通运输工具类0万元、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他3.17万元。比上年减少23.7万元,主要是年度处置下账2台车辆。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2024我站重点项目预算资金安排为0万元。主要原因是我单位没有绩效目标的重点项目。
十、其他需要说明的情况
本级单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
表1 |
|||
收支总表 | |||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
295.38 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
295.38 |
二、公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
三、教育支出 |
||
专项收入 |
四、科学技术支出 |
||
其他纳入预算管理的非税拨款 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
预算内基本建设投资 |
六、社会保障和就业支出 |
39.27 | |
一般公共预算转移支付 |
七、卫生健康支出 |
232.27 | |
二、政府性基金预算拨款收入 |
八、节能环保支出 |
||
政府性基金财政拨款 |
九、城乡社区支出 |
||
政府性基金转移支付 |
十、农林水支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
十一、交通运输支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||
五、事业收入 |
十三、商业服务业等支出 |
||
六、事业单位经营收入 |
十四、金融支出 |
||
七、上级补助收入 |
十五、援助其他地区支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||
九、其他收入 |
十七、住房保障支出 |
23.84 | |
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
廿一、其他支出 |
|||
廿二、债务还本支出 |
|||
廿三、债务付息支出 |
|||
廿四、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
295.38 |
本年支出合计 |
295.38 |
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
收 入 总 计 |
295.38 |
支 出 总 计 |
295.38 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 |
||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
合计 |
295.38 |
295.38 |
295.38 |
|||||||||||||
213005 |
孝感市计划生育药具管理站 |
295.38 |
295.38 |
295.38 |
表3 |
|||||||
支出总表 | |||||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
295.38 |
295.38 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.27 |
39.27 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.27 |
39.27 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.18 |
26.18 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.09 |
13.09 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
232.27 |
232.27 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
223.21 |
223.21 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
223.21 |
223.21 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
||||
221 |
住房保障支出 |
23.84 |
23.84 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
23.84 |
23.84 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
表4 |
|||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
295.38 |
一、本年支出 |
295.38 |
(一)一般公共预算拨款 |
295.38 |
(一)一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
295.38 |
(二)公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
(三)教育支出 |
||
专项收入 |
(四)科学技术支出 |
||
其他纳入预算管理的非税拨款 |
(五)文化旅游体育与传媒支出 |
||
预算内基本建设投资 |
(六)社会保障和就业支出 |
39.27 | |
一般公共预算转移支付 |
(七)卫生健康支出 |
232.27 | |
(二)政府性基金预算拨款 |
(八)节能环保支出 |
||
政府性基金财政拨款 |
(九)城乡社区支出 |
||
政府性基金转移支付 |
(十)农林水支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十一)交通运输支出 |
||
二、上年结转 |
(十二)资源勘探工业信息等支出 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
(十三)商业服务业等支出 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
(十四)金融支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十五)援助其他地区支出 |
||
(十六)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
23.84 | ||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(廿一)其他支出 |
|||
(廿二)债务还本支出 |
|||
(廿三)债务付息支出 |
|||
(廿四)债务发行费用支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收 入 总 计 |
295.38 |
支 出 总 计 |
295.38 |
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
合计 |
295.38 |
295.38 |
284.25 |
11.13 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.27 |
39.27 |
39.27 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.18 |
26.18 |
26.18 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.09 |
13.09 |
13.09 |
||
210 |
卫生健康支出 |
232.27 |
232.27 |
221.13 |
11.13 |
|
21007 |
计划生育事务 |
223.21 |
223.21 |
212.08 |
11.13 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
223.21 |
223.21 |
212.08 |
11.13 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
9.05 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
9.05 |
||
221 |
住房保障支出 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
||
22102 |
住房改革支出 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
||
2210201 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
23.84 |
表6 |
||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
295.38 |
284.25 |
11.13 | |
301 |
工资福利支出 |
270.84 |
270.84 |
|
30101 |
基本工资 |
68.96 |
68.96 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.53 |
11.53 |
|
30103 |
奖金 |
80.63 |
80.63 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.55 |
37.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.18 |
26.18 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.09 |
13.09 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.05 |
9.05 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.84 |
23.84 |
|
302 |
商品和服务支出 |
11.13 |
11.13 | |
30201 |
办公费 |
1.80 |
1.80 | |
30228 |
工会经费 |
2.13 |
2.13 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.20 |
7.20 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.41 |
13.41 |
|
30302 |
退休费 |
13.41 |
13.41 |
注:本单位无一般公共预算“三公”经费
表7 |
|||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
注:本单位无政府性基金预算
表8 |
||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
表9 |
||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报单位:[420900000]孝感市本级 , [213]孝感市卫生健康委员会 , [213005]孝感市计划生育药具管理站 |
单位:万元 | |||||||||
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
注:本单位无项目支出 |